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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho220010
Data de emissão20/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 9.527,14
Valor LiquidadoR$ 9.527,14
Valor PagoR$ 9.527,14
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***648043**
HistóricoEMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DESCONTADO EM FOLHA-PARTE PATRONAL. COMPETENCIA 02 2026.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de DespesaCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 20/02/2026 9 1 9.527,14
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
220014 0000001 20/02/2026 9.527,14