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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho217002
Data de emissão17/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 606,00
Valor LiquidadoR$ 606,00
Valor PagoR$ 606,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***648043**
HistóricoEMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA 02 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorDIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ***897810001**
EndereçoRUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, 64001450
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 17/02/2025 9 1 606,00
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
220002 0000001 20/02/2025 606,00